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桓台:国家审计与内部审计协同联动服务健康大民生

发布日期:2024-11-12 15:37:18 浏览次数: 字体:[ ]

近期,桓台县审计局组织开展部分医疗卫生机构政策落实及运营情况专项审计调查,重点围绕“政策、业务、财务”三条主线,打出严格审计、督促整改、强化内审组合拳,促进医疗行业健康规范有序发展,保障医保基金等民生资金使用畅通、高效、安全,切实维护群众合法权益。

严审问题指症结。该局在对部分医疗卫生机构政策落实及运营情况专项审计过程中,摸清县域医疗机构业务和财务运营情况,揭示其在政策制度执行、医疗资源配置、医疗服务收费、国有资产运营等方面存在的诸多问题。为进一步提高审计质效,桓台县审计局就审计发现的问题进行认真梳理、仔细研判,确保定性准确、问题描述实简、处理处罚依规,意见建议切实可行,并及时向相关部门移交、移送问题线索。

督促整改出成效。该局始终坚持边审计、边指出问题、边督促整改,促进立查立改、立行立改。建立审计发现问题清单、整改督办台账,列明审计发现问题、定性依据、整改建议、整改期限等,分析问题产生的原因,指导被审计单位写好审计整改“下半篇文章”。县域医疗机构高度重视此次审计发现问题的整改工作,及时全面查明问题、纠错整改,根据审计发现问题和移送问题,及时追回、退回相关问题资金,制定或修订集采药品优先采购及合理使用管理制度、耗材管理制度、院内采购管理办法、办公经费使用管理规定等4制度,全面厘清了医疗和药品经营、医用耗材流程、院内采购、财务管理、信息系统安全等方面管理运营职责。

强化内审堵漏洞。该局充分调动县域医疗内部审计力量,以此次审计为契机,加强对县域范围内所有医疗机构内部审计工作的指导,严格按照中共桓台县委审计委员会《关于加强全县内部审计工作的实施意见》的有关要求,开展内部审计联动工作,通过梳理医疗行业普遍性、典型性问题,促进堵住医疗行业运营漏洞,有效发挥内部审计工作的第一道防线作用,实现国家审计和内部审计的良性互动,推进县域医疗机构审计监督纵深化、全覆盖。

(桓台县审计局 张晋)



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